高青县经济开发区
标题: 高青经济开发区(常家镇)2017年决算
索引号: 113703226848449750/2018-5005337 文号:
发文日期: 2018-08-30 发布机构: 高青县经济开发区管委会(常家镇)

高青经济开发区(常家镇)2017年决算

发布日期:2018-08-30
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

1、宣传、贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会汇报工作,并指导村委会的工作,抓好基础政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

纳入2017年部门决算汇编范围的单位共1个,即常家镇人民政府。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

118200000.00

一、一般公共服务支出

30

10960000.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

30000.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

50000.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

24900000.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

12450000.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

430000.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1970000.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

6500000.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

45550000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

330000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

11510000.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

850000.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

2670000.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

118200000.00

本年支出合计

54

118200000.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

合计

29

0.00

合计

58

0.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                                                                公开02

                                                                                 单位:元

科类编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位        上缴收入

其他            收入

合计

118200000.00

118200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10960000.00

10960000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

210000.00

210000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

210000.00

210000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8500000.00

8500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

8500000.00

8500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

860000.00

860000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

860000.00

860000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1290000.00

1290000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

1290000.00

1290000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

24900000.00

24900000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

24900000.00

24900000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

24900000.00

24900000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

12450000.00

12450000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

12450000.00

12450000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

2860000.00

2860000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

5090000.00

5090000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

4500000.00

4500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

430000.00

430000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

430000.00

430000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

430000.00

430000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1970000.00

1970000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1570000.00

1570000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

1570000.00

1570000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

400000.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

400000.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6500000.00

6500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

6500000.00

6500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

6500000.00

6500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45550000.00

45550000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

38520000.00

38520000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

520000.00

520000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130120

  稳定农民收入补贴

30000000.00

30000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

8000000.00

8000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

160000.00

160000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

160000.00

160000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

190000.00

190000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

80000.00

80000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

110000.00

110000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

6580000.00

6580000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

6580000.00

6580000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

330000.00

330000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

330000.00

330000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

330000.00

330000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

11510000.00

11510000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

11510000.00

11510000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

11510000.00

11510000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

850000.00

850000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

850000.00

850000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

850000.00

850000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2670000.00

2670000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2670000.00

2670000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2670000.00

2670000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                     

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

                                                                                公开03表 单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位      补助支出

合计

118200000.00

34349121.00

83850879.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10960000.00

10960000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

210000.00

210000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

210000.00

210000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8500000.00

8500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

8500000.00

8500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

860000.00

860000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

860000.00

860000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1290000.00

1290000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

1290000.00

1290000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

24900000.00

235400.00

24664600.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

24900000.00

235400.00

24664600.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

24900000.00

235400.00

24664600.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

12450000.00

7950000.00

4500000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

12450000.00

7950000.00

4500000.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

2860000.00

2860000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

5090000.00

5090000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

4500000.00

0.00

4500000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

430000.00

430000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

430000.00

430000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

430000.00

430000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1970000.00

1570000.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1570000.00

1570000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

1570000.00

1570000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

400000.00

0.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

400000.00

0.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6500000.00

1833721.00

4666279.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

6500000.00

1833721.00

4666279.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

6500000.00

1833721.00

4666279.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45550000.00

7440000.00

38110000.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

38520000.00

520000.00

38000000.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

520000.00

520000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130120

  稳定农民收入补贴

30000000.00

0.00

30000000.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

8000000.00

0.00

8000000.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

160000.00

160000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

160000.00

160000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

190000.00

80000.00

110000.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

80000.00

80000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

110000.00

0.00

110000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

6580000.00

6580000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

6580000.00

6580000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

330000.00

330000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

330000.00

330000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

330000.00

330000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

11510000.00

0.00

11510000.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

11510000.00

0.00

11510000.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

11510000.00

0.00

11510000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

850000.00

850000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

850000.00

850000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

850000.00

850000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2670000.00

2670000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2670000.00

2670000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2670000.00

2670000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                   

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                                   

 

 

 

                                                                           

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

1

118200000.00

一、一般公共服务支出

30

10960000.00

10960000.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

30000.00

30000.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

50000.00

50000.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

24900000.00

24900000.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

12450000.00

12450000.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

430000.00

430000.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1970000.00

1970000.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

6500000.00

6500000.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

45550000.00

45550000.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

330000.00

330000.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

11510000.00

11510000.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

850000.00

850000.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

2670000.00

2670000.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

118200000.00

本年支出合计

53

118200000.00

118200000.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

 

   一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

合计

29

118200000.00

合计

58

118200000.00

118200000.00

0.00

 

                             

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

118200000.00

34349121.00

83850879.00

201

一般公共服务支出

10960000.00

10960000.00

0.00

20101

人大事务

210000.00

210000.00

0.00

2010101

  行政运行

210000.00

210000.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8500000.00

8500000.00

0.00

2010301

  行政运行

8500000.00

8500000.00

0.00

20106

财政事务

860000.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

860000.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

100000.00

100000.00

0.00

2012901

  行政运行

100000.00

100000.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1290000.00

1290000.00

0.00

2013101

  行政运行

1290000.00

1290000.00

0.00

203

国防支出

30000.00

30000.00

0.00

20306

国防动员

30000.00

30000.00

0.00

2030601

  兵役征集

30000.00

30000.00

0.00

204

公共安全支出

50000.00

50000.00

0.00

20402

公安

50000.00

50000.00

0.00

2040204

  行政运行

50000.00

50000.00

0.00

205

教育支出

24900000.00

235400.00

24664600.00

20502

普通教育

24900000.00

235400.00

24664600.00

2050202

  小学教育

24900000.00

235400.00

24664600.00

207

文化体育与传媒支出

12450000.00

7950000.00

4500000.00

20701

文化

12450000.00

7950000.00

4500000.00

2070101

  行政运行

2860000.00

2860000.00

0.00

2070108

文化活动

5090000.00

5090000.00

0.00

2070109

群众文化

4500000.00

0.00

4500000.00

208

社会保障和就业支出

430000.00

430000.00

0.00

20802

民政管理事务

430000.00

430000.00

0.00

2080201

  行政运行

430000.00

430000.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1970000.00

1570000.00

400000.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1570000.00

1570000.00

0.00

2100101

  行政运行

1570000.00

1570000.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

400000.00

0.00

400000.00

2100302

  乡镇卫生院

400000.00

0.00

400000.00

212

城乡社区支出

6500000.00

1833721.00

4666279.00

21205

城乡社区环境卫生

6500000.00

1833721.00

4666279.00

2120501

  城乡社区环境卫生

6500000.00

1833721.00

4666279.00

213

农林水支出

45550000.00

7440000.00

38110000.00

21301

农业

38520000.00

520000.00

38000000.00

2130101

  行政运行

520000.00

520000.00

0.00

2130120

稳定农民收入补贴

30000000.00

0.00

30000000.00

2130142

农村道路建设

8000000.00

0.00

8000000.00

21302

林业

160000.00

160000.00

0.00

2130201

  行政运行

160000.00

160000.00

0.00

21303

水利

190000.00

80000.00

110000.00

2130301

  行政运行

80000.00

80000.00

0.00

2130316    

  农田水利

110000.00

0.00

110000.00

21305

扶贫

100000.00

100000.00

0.00

2130501

  行政运行

100000.00

100000.00

0.00

21307

农村综合改革

6580000.00

6580000.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

6580000.00

6580000.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

330000.00

330000.00

0.00

21506

安全生产监管

330000.00

330000.00

0.00

2150601

  行政运行

330000.00

330000.00

0.00

216

商业服务业等支出

11510000.00

0.00

11510000.00

21602

商业流通事务

11510000.00

0.00

11510000.00

2160299

  其他商业流通事务支出

11510000.00

0.00

11510000.00

221

住房保障支出

850000.00

850000.00

0.00

22102

住房改革支出

850000.00

850000.00

0.00

2210201

  住房公积金

850000.00

850000.00

0.00

229

其他支出

2670000.00

2670000.00

0.00

22999

其他支出

2670000.00

2670000.00

0.00

2299901

  其他支出

2670000.00

2670000.00

0.00

             

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

10394704.50

302

商品和服务支出

17878416.50

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

4396872.50

30201

  办公费

10912941.54

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

5997832.00

30202

  印刷费

1734036.15

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

3406000.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

580000.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

260000.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

2556000.00

30216

  培训费

490000.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1200000.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

850000.00

30227

  委托业务费

2560000.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

141438.81

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

13800704.50

公用经费合计

20548416.50

 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

141438.81

0.00

141438.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                       

 

 

第三部分

 

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

 

一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计11820万元,支出总计11820万元。与2016年相比,收、支总计各增加6315万元,增长114.71%

(二)收入决算情况

2017年度本年收入11820万元,其中:财政拨款收入11820万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)支出决算情况

2017年度本年支出11820万元,其中:基本支出3435万元,占29%;项目支出8385万元,占71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计11820万元,其中:一般公共预算财政拨款11820万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%

2017年度财政拨款支出决算总计11820万元,其中:一般公共服务(类)支出1096万元,占9.27%;国防支出3万元,占0.03%;公共安全支出5万元,占0.04%;教育支出2490万元,21.07%;文化体育与传媒支出1245万元,占10.53%;医疗卫生与计划生育支出197万元,占1.68%;城乡社区支出650万元,占5.50%;农林水支出4555万元,占38.54%;资源勘探信息等支出33万元,占0.29%;商业服务业等支出1151万元,占9.74%;住房保障支出85万元,占0.72%;其他支出267万元,占2.59%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为11820万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长6315万元,增长114.71%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11820万元,支出决算为11820万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3435万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1380万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2055万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无。高青县常家镇政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

常家镇政府2017年度“三公”经费支出14万元,其中公务用车运行维护费14万元。

 

高青经济开发区(常家镇)2017年决算.pdf